+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Налоговое консультирование 380 (новый курс 2023 года): 21 марта 2023 → 17 августа 2023

Описание
Программа
Курс начался. Запись еще возможна
21 марта 2023 → 17 августа 2023
Запись до: 28 марта 2023
Форма обучения: Другая
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

70000 ⃏ физ. лица
70000 ⃏ юр. лица

Скидка в размере 10% предоставляется действующим клиентам Института/Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов).

Программа «Налоговое консультирование» 380 ак. часов ориентирована на самый широкий круг претендентов, имеющих разное по профилю и уровню базовое образование и минимальных необходимый стаж работы в сфере экономики и/или права – от 2 лет из последних 5.
 
Программа «Налоговое консультирование» разработана Союзом «ПНК» с учетом требований профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам», предъявляемым к 6 уровню квалификации.
 
Программа подготовки направлена на получение претендентами новой квалификации «Консультант по налогам и сборам», приобретение и (или) совершенствование компетенций (в зависимости от профиля имеющегося образования), знаний, навыков, востребованных рынком труда и необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей.
Реализация программы способствует формированию и развитию профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам (налоговых консультантов).

Институт МФЦ — ведущая образовательная организация, один из методических и организационных лидеров, которая уже более 20 лет осуществляет подготовку к аттестации и повышение квалификации налоговых консультантов по программам Палаты налоговых консультантов. 
Институт МФЦ имеет лицензию на образовательную деятельность № 028452, выданную 21 марта 2011 года Департаментом образования города Москвы, без ограничения срока действия и Аккредитацию при Палате налоговых консультантов № 143-ОП от 16 апреля 2020 года, действительна до 17 января 2026 года. 

 

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы
Список
материалов

Выдаваемые документы

  • После обучения и прохождения итогового контроля уровня знаний, выпускнику вручается Диплом о профессиональной переподготовке Института МФЦ;

  • В случае успешной сдачи итоговой аттестации и междисциплинарного экзамена Палаты налоговых консультантов, выпускник получает квалификационный аттестат «Консультант по налогам и сборам» и приобретает статус члена Палаты налоговых консультантов (условия поддержания действующим этого статуса определяются Союзом "ПНК").

Список материалов

По курсу «Налоговое консультирование» слушателю предоставляется следующий комплект раздаточного материала:
  • налоговый кодекс,
  • гражданский кодекс,
  • ПБУ,
  • план счетов.

Программа учебного курса

Содержание дополнительной професииональной программы "Налоговое консультирование" 380 академических часов (с преддипломной практикой)

Структура и объем программы ориентированы на Слушателей со стажем работы не менее 2 лет из последних 5 лет (при наличии высшего образования)

Общие сведения об образовательной программе

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей
Общее количество академ. час.
     Реализуются АНО «ИДПО МФЦ»
 (академ. часов)
     Реализуются Союзом «ПНК»
 (академ. часов)
1
2
3
4
Дисциплина 1.
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
60
60
 
Дисциплина 2. 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
80
80
 
Дисциплина 3. 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
66
66
 
Дисциплина 4.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
66
66
 
Преддипломная практика. 
52
 
52
Итоговая аттестация:
56
40
16
Всего:
380
312
68

Содержание учебных модулей Программы

№ пп
Наименование разделов (дисциплин), тем
 
 
1. НАЛОГОВОЕ ПРАВО
 
 
1.1.
Предмет, система и источники налогового права
 
1.2.
Общие условия установления налогов, сборов и страховых взносов
 
1.3.
Налоговая система Российской Федерации
 
1.4.
Налоговые правоотношения. Представительство в налоговых правоотношениях
 
1.5.
Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов
 
1.6.
Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов
 
1.7.
Налоговое администрирование и налоговый контроль
 
1.8.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Особенности административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах
 
1.9.
Налоговые споры и их разрешение. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Особенности судебного урегулирования налоговых споров
 
 
2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
 
 
2.1.
Федеральные налоги и сборы
 
2.1.1.
Налог на добавленную стоимость 
 
2.1.2.
Акцизы
 
2.1.3.
Налог на доходы физических лиц
 
2.1.4.
Налог на прибыль организаций
 
2.1.5.
Налог на добычу полезных ископаемых. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 
 
2.1.6.
Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 
 
2.2.
Региональные налоги 
 
2.2.1.
Налог на имущество организаций
 
2.2.2.
Налог на игорный бизнес
 
2.2.3.
Транспортный налог
 
2.3.
Местные налоги
 
2.3.1.
Земельный налог 
 
2.3.2.
Налог на имущество физических лиц
 
2.4.
Специальные налоговые режимы
 
2.4.1.
 
 
Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог)
 
2.4.2.
Упрощенная система налогообложения
 
2.4.3.
 
 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 
2.4.4.
Патентная система налогообложения
 
2.4.5.
Налог на профессиональный доход
 
2.5.
Страховые взносы
 
2.6.
Организация и ведение налогового учета
 
2.7.
Налоговые последствия отдельных сделок
 
 
3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
 
3.1.
Теоретические основы правового регулирования
экономической деятельности
 
3.1.1.
Публичное и частное право в регулировании экономической деятельности  
 
3.1.2.
Правовой инструментарий экономической деятельности
 
3.1.3.
Юридическая ответственность. Основания, виды, отраслевые особенности
 
3.2.
Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности
 
3.2.1.
Юридические лица
 
3.2.2.
Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица
 
3.2.3.
Особенности правового статуса субъектов малого и среднего бизнеса
 
3.3. 
Объекты гражданских правоотношений.
Имущественные права участников экономической деятельности
 
3.3.1
Виды объектов гражданских правоотношений
 
3.3.2
Право собственности и иные вещные права
 
3.4.
Правовые средства экономической деятельности
 
3.4.1.
Обязательства в гражданских правоотношениях. 
 
3.4.2.
Сделки и договоры как основание возникновения обязательств
 
3.4.3.
Решения собраний как юридический акт
 
3.4.4.
Представительство. Доверенность как сделка
 
3.4.5.
Особенности гражданско-правовой ответственности участников экономической деятельности
 
3.5.
Отдельные виды договоров в экономической деятельности
 
3.5.1.
Договоры о передаче имущества в собственность
 
3.5.2.
Договоры о передаче имущества в пользование
 
3.5.3.
Договоры о выполнении работ, оказании услуг
 
3.5.4.
Посреднические договоры
 
3.5.5.
Договоры займа, кредита 
 
3.5.6.
Договоры об организации предпринимательской деятельности
 
3.6.
Осуществление и защита прав участников экономической деятельности
 
3.6.1.
Способы осуществления и защиты прав участников экономической деятельности
 
3.6.3.
Судебная защита прав участников экономической деятельности 
 
3.7.
Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений
 
 
4. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
 
 
4.1.
Основы бухгалтерского учета
 
4.2.
Учет внеоборотных активов
 
4.3.
Учет материально-производственных запасов
 
4.4.
Учет расходов по оплате труда
 
4.5.
Учет затрат на производство и выпуск   готовой продукции
 
4.6.
Учет денежных средств
 
4.7.
Учет расчетов
 
4.8.
Учет кредитов, займов 
 
4.9.
Учет финансовых вложений
 
4.10.
Учет капитала
 
4.11.
Учет финансовых результатов
 
4.12.
Бухгалтерская отчетность
 
4.13.
Учет операций и ценностей, не принадлежащих организации
 
4.14.
Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей налогового консультирования
 
4.15.
Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом консультировании
 
4.16.
Анализ финансовых результатов, оборачиваемости и рентабельности с учетом налоговых факторов
 
4.17.
Особенности анализа основного, оборотного капитала и денежных потоков в налоговом консультировании
 
 

Менеджер курсов

Кисленко Марина
Кисленко Марина

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 963-4983, +7(495) 964-3190 (доб. 132)

E-mail: seminar4@educenter.ru

Поделиться!