+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Описание
Программа
Курс завершен
06 июня 2022 → 07 июня 2022
Запись до: 06 июня 2022
Время проведения: 10:00-17:15
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
18000 ⃏ физ. лица
18000 ⃏ юр. лица
Скидки - в размере от 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ.

На семинаре можно ознакомиться с налоговыми последствиями, когда деятельность налогоплательщика распространяется на две или более стран. На примерах кейсов и реальных судебных решений слушатели смогут понять, какие налоговые последствия возникают из операций зарубежных предприятий в России и российских за рубежом, какие существуют возможности и ограничения налогового планирования, и как налоговые органы противодействуют избежанию налогообложения.

К участию приглашаются бухгалтера, аудиторы, юристы, руководители, а также а также иные специалисты, желающие расширить квалификацию.

По итогам участникам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

 

Анонс(docx, 113.0 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Что входит в стоимость
On-line трансляция
В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.
Возможно участие онлайн

Программа семинара


  1. Экономические и правовые основы международного налогообложения. Деятельность резидентов и нерезидентов, двойное налогообложение и необложение, налоговые и неналоговые соглашения, современные тенденции.
  2. Содержание и основные принципы соглашений об избежание двойного налогообложения. Модельные конвенции и их структура, отличия реальных соглашений от модельных.
  3. Субъекты международного налогообложения. Налоговые последствия и применение соглашений для резидентов, нерезидентов и постоянных представительств.
  4. Налогообложение активных доходов. Прибыль от предпринимательской деятельности, прибыль в международных перевозках, оплата труда, доходы индивидуальных предпринимателей.
  5. Совместное применение соглашений и положений Налогового кодекса Российской Федерации Налогообложение у источника, зачет иностранных налогов, НДС.
  6. Налогообложение пассивных доходов (проценты, роялти, дивиденды, прибыль от прироста стоимости).
  7. Совместное применение соглашений и положений Налогового кодекса Российской Федерации. Налогообложение у источника, ограничение налогообложения, ограничение преимуществ, зачет иностранных налогов, НДС.
  8. Противодействие избежание налогообложения, уклонению от налогообложения и злоупотреблению соглашениями:
  • общие меры и необоснованная налоговая выгода;
  • DAC 6 и раскрытие информации о налоговых структурах;
  • специальные меры (налог на выход, ограничение преимуществ, тест основной цели, тест на фактического получателя дохода, контролируемые иностранные компании);
  • ограничение вычета процентов и тонкая капитализация;
  • контроль при трансфертном ценообразовании, сравнение требований ОЭСР и Налогового кодекса Российской Федерации, применение отдельных методов, система документации.
  1. Вопросы и ответы.

 

Менеджер курсов

Махнович Инна
Махнович Инна

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: seminar6@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!