+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Описание
Программа
Курс завершен
06 декабря 2021 → 07 декабря 2021
Запись до: 05 декабря 2021
Время проведения: с 18:00 до 21:00
3000 ⃏ физ. лица
3000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной компании (10 процентов).

Налоговые последствия гражданско-правовых договоров зависят от предмета и условий конкретных договоров. К сожалению, данную истину не всегда воспринимают должным образом, что подтверждается многочисленной арбитражной практикой – отсутствие учёта налоговых реалий приводит к разорительным доначислениям налогов, штрафов и пеней. Подчас даже безупречный с точки зрения норм ГК РФ договор влечёт негативные налоговые последствия, в связи с чем о налоговых нюансах гражданско-правовых договоров и пойдёт речь на авторском семинаре.

По теме семинара автором опубликовано 9 из 66 книг («Как правильно заключить хозяйственный договор» (1998); «Хозяйственные договоры и сделки: бухгалтерский и налоговый учёт» (1998, 2000, 2002); «Гражданское право и бухучет: типичные бухгалтерские ошибки» (2000); «Аренда: учёт и налогообложение» (2001); «Договорный портфель строительных организаций» (2004); «Налоговые аспекты договорной работы в коммерческой организации» (2005); «Договор + Налоги: налоговые последствия гражданско-правовых договоров» (2008, 2009); «Влияние условий договора на порядок налогообложения» (2009); «Налоговые последствия гражданско-правовых договоров» (2012)) и несколько десятков журнальных статей.

Анонс(pdf, 239.8 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Что входит в стоимость
On-line трансляция
Вопросы к докладчику
Ведущий преподаватель Института/Учебного центра МФЦ
В стоимость включаются кофе-брейк (для очных участников) и методические материалы.
В семинаре можно принять участие online.

Если у Вас есть предварительные вопросы по теме семинара его спикерам, то вы можете задать их по электронной почте seminar4@educenter.ru

Программа семинара


1. Существует в России «прецедентное право»? 
2. Три обязательных условия для сделок в налоговом праве (ст. 54.1 НК РФ): 
  • недопустимость искажений (нереальных мнимых сделок и вымышленных расходов);
  • наличие деловой цели, отличной от цели неуплаты налогов; 
  • реальность исполнения надлежащим лицом. 
3. Существует ли «налоговая реконструкции» в контексте ст. 54.1 НК РФ: позиция арбитражных судов кассационных инстанций.  
4. Вопросы, ответы на которые должны быть на стадии заключения договора:
  • В чём заключается деловая цель сделок? 
  • Чем доказывается реальность сделок?   
  • Сделки однозначно квалифицируются? 
  • Существует ли взаимозависимость участников сделок и как она влияет на результаты сделок? 
  • Договорные цены соответствуют уровню рыночных цен? 
  • По каким критериям выбраны контрагенты?
5. Обоснование деловой цели сделок в конкретных обстоятельствах на примерах из арбитражной практики. 
6. Отдельные аспекты договорной работы и их влияние на налоговые последствия:
  • 6.1. Гражданско-правовой договор – документ бухгалтерского учёта. 
  • 6.2 Налоговые последствия зависят от предмета и условий гражданско-правового договора. 
  • 6.3 Формальность договора. 
  • 6.4 Однозначная квалификация договора. 
  • 6.5 Стороны договора. 
  • 6.6 Согласование привлечения субподрядчика (соисполнителя). 
  • 6.7 Предмет договора и обязанности сторон. 
  • 6.8 Договорная цена. 
  • 6.9 Прочие условия договора.
  • 6.10 Реквизиты сторон. 
  • 6.11 Типовые формы договоров.
7. Как с помощью ст. 431.2. ГК РФ можно защититься от недобросовестного контрагента? 
8. «Налоговые капканы» гражданско-правовых сделок.
9. Вынужденные решения и их налоговые последствия.  
10. Основные виды договоров – управляем налоговыми последствиями: 
  • 10.1. Купля-продажа: как управлять доходом с помощью условия договора о переходе права собственности согласно ст. 491 ГК РФ? принятие на учёт как условие для налогового вычета НДС: балансовый и забалансовый счёт; что такое «бонусы» и «премии» в договорах поставки: три варианта и три различных налоговых последствий.
  • 10.2. Безвозмездные сделки: налоговые последствия у сторон. 
  • 10.3. Аренда: что такое "Shell&Core"? законный способ «перевыставления» коммунальных расходов - арендная плата из двух частей; текущий ремонт или капитальный ремонт?  неотделимые или отделимые улучшения? передача арендодателю неотделимых улучшений облагается НДС?
  • 10.4. Подряд: налоговые проблемы длящихся договоров: договор подряда или поставки; налоговые риски частичного иждивения заказчика; чем ремонт отличается от реконструкции?   
  • 10.5. Возмездное оказание услуг: обоснование необходимости привлечения стороннего исполнителя; оформление результатов услуг; как доказать реальность услуг и использование их результата в предпринимательской деятельности?
  • 10.6. Посреднические сделки: - обоснование необходимости привлечения посредника; оформление отчёта посредника; риски использовании посреднических договоров в налоговых схемах.
11. Переквалификация договоров налоговыми органами с доначислением налогов: защита всех сделок от переквалификации.  
12. Смешанные договоры: налоговые проблемы, о которых подчас не подозревают юристы.

Менеджер курсов

Кисленко Марина
Кисленко Марина

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: seminar4@educenter.ru

Основные документы

Поделиться!